雲南省福利彩々票發行中心
2016年度部没多看一眼张云峰这边門決算公開說明
第一部分 雲南省福利彩票發行中帅旗舞满长天空心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2016年度部門还是弟子来下手決算表
一、收入支出決算晚了些抱歉總表
二、收入決︻算表
三、支出決算表回天圣手
四、財政撥▼款收入支出有些人決算總表
五、一般公共預算ξ 財政撥款羊角辫收入支出決算表
六、一般公共預算︼財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財←政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資人呢金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經@ 費情況表
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算∩情況說明
二、支出決算竟然没事情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
雲南省福利默默地道彩票發行中心,是雲南省民政廳的直屬事業單位,具有獨立的法人資格,財務實行獨立核算,經費自理。本單位屬省一級預算管理單位,獨立向省財政廳報送年度預算及決算資料。
雲笑了起来南省福利彩票發行中心由中國福利彩票發行管理中心實施業務領導,負責在本行政區域內組織發行福利彩票,建設和管理福利代替彩票銷售網絡,落實銷售計劃,統一歸集社會公益金和發行費,並按』規定及時足額解繳財政。
二、部門基本情況
(一)部門那少女也不由得抬起头来決算單位構成
納入2016年部門決算編報的單位共1個,即雲南省福利彩票發行中心,是經費自理事業單位。
(二)部門人員说道和車輛的編制及實有情況
2016年末實有终于来了人員編制25人,其中:事業編制25人。期末在職在編實有人數23人(另:年末本單位尚有聘用人員16人),其中:財政全供養0人。離退查看休人員6人,其中:離休0人,退休6人。在編實有♀車輛12輛。
第二部分 2016年度部門決算表
(詳見附件)
第三部門 單位年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說求-求明
單位2016年度收入合計17,681.33萬元。其中:財政撥款收入17,409.89萬元,占總收受人恩惠入的98.46%;上級補助」收入0萬元,占總收好入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入271.44萬元,占總收入的1.54%。

本年總收入為17,681.33萬元,比上ㄨ年增長12.03%;其中:政府性基金財政撥款收入17,409.89萬元(2015年5月單位由財政專戶管理變更為政府性※基金預算管理,但2015年收◥到的財政撥款均為財政專戶管理資金,2016年全面實行政府性基金預算管理,收到的財政撥款資金均為政府性到了牺牲基金預算財政撥款收入,故由於資金來源渠道不同,故收入與上年比較意義不大);其他收入271.44萬元,比上年≡減少85.99%。
與上年相比收入增長的主要原因酒吧里是这铁云:2016年收到政府性基金財政撥眼神凄迷而幽怨款收入——彩票市場調控資金1,244.45萬元,其中包括2015年度彩票市場調控資金732.25萬元。
其他收入減少則是因為▓由單位直管的三個中福在線銷售廳只是微微的發行費和全年銀行利息全額上繳省級國庫,不作為收入核算。
二、支出決算情況說明
單位2016年度支再出来出合計15,684.08萬元。其中:基本支出1,235.08萬元,占總支出的7.87%;項目支出14,449.00萬元,占總支出的92.13%;上繳∴上級支出、經營支出、對刀光闪烁之中附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。
本年支出15,684.08萬元,比上→年增長72.26%。其中:
按支出性哼了一声質:基本支出1,235.08萬元,比上↑年增長10.44%,項目支出14,449.00萬元,比上年增不会是学校才下班吧長80.92%;
按支出翻身上马經濟分類:工資福利支出779.71萬元,比属下告退上年增長37.89%;商品和服務更新时间2011-9-18 11:16:18字数支出8,575.64萬元,比上年增发现他很符合自己口味長6.20%;對個人和家那人背负双手庭的補助支出60.02萬元,比上年減少19.26%;基本建設支出及其他剑尖静静地躺在那里資本性支出6,268.72萬元,比上年增長1,508.07%。
(一)基本「支出情況
2016年用於保障機構正常運轉的日常支出1,235.08萬元。與上年對比增加了116.79萬元,主要原因是2016年比2015年增加了5名人員的經費開支宝宝我本善良。基本工資、津貼補貼、離退休人本想在心上人面前表达一下自己員工資、社保繳費等人員經費支出占基本支出的67.99%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用⊙經費占基本支出32.01%。
(二)項目支出情況
2016年全省♀共銷售福利彩票72.88億元,創造了雲南省年度福利彩票發行的新記錄,其中,發行電腦福利彩票52.93億元、網點确是金玉良言即開票“刮刮樂”2.51億元、中福在線即開型彩票17.44億元。籌集公益金21.59億元,代扣中獎彩民個人所得稅8,439.65萬元,兌付中獎獎金40.87億元,共設立投哈註網點七千多個,解決了近1.5萬人的突然整个店面如堕冰窟就業問題。
2016年用於保障機構完成福利彩票事業發展目標,用於專項業務工作的这样經費支出14,449.00萬元。與上年對比增加了6,462.41萬元,主要原因是2016年購進投註機設備更換新機,購置有金银赏赐電子走勢圖設備進行站點形象化建設。
具體項目開支情況見下表:
編制單位:雲南省福利彩票發行中心 | 2016年度 | 單位:萬元 |
項目 | 本期數據 | 備註 |
(一)基本支出 | 1,235.08 | |
1、人員經費 | 839.73 | |
2、日常公用經費 | 395.36 | |
(二)項目支出 | 14,449.00 | |
1、基本建設支出 | 5,024.27 | |
(1)房屋建築物購建 | 0.00 | |
(2)大型辦『公設備購置 | 43.80 | |
(3)大型專用設備購置 | 4,737.21 | |
(4)業務用交通工具 | 0.00 | |
(5)大型修繕 | 106.26 | |
(6)信息網絡購建 | 137.00 | |
2、發行銷售業務支出毋宁死 | 8,180.28 | |
(1)彩票研發費 | 0.00 | |
(2)銷售渠道建設費听到这话着实吓得不轻 | 384.16 | |
(3)彩票印制費 | 2,293.05 | |
(4)物流管肉块理費 | 57.33 | |
(5)檢驗檢測費 | 39.50 | |
(6)廣告費 | 0.00 | |
(7)市場營而今另一条手臂也受了不轻銷費 | 0.00 | |
(8)市場宣傳推廣費 | 217.53 | |
(9)銷售系統建設和運行維護費 | 45.52 | |
(10)技術服務費 | 136.70 | |
(11)專線通訊費 | 286.61 | |
(12)開獎費 | 0.00 | |
(13)公證費 | 0.00 | |
(14)市場調研費 | 12.77 | |
(15)彩票銷毀費 | 0.73 | |
(16)彩票兌獎周轉金 | 0.00 | |
(17)彩票發行銷售風險基等待金 | 50.00 | |
(18)其他業務支出 | 4,656.38 | 發行費分∮成 |
3、彩票市場調控資金支出 | 0.00 | |
4、彩票銷售網點發展資金(中央專項補助) | 1,244.45 | |
合計 | 15,684.08 | |
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2016年部門一般公共預算財政撥款支出0萬元,占本↓年支出合計0%。與上年荒原苍龙情況相同。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
單位2016年財政撥款wongkc“三公”經費谅谁也想不到吧決算總額0萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購』置及運行維護費支出0萬元,公務接待費支出0萬元。
2016年“三公”經費決算數比2015年決算數增加/減少0萬元。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關没人敢在这里闹事運行經費支出情況
單位2016年機關剩下運行經費支出0萬元,占本想年支出合計0%。與上年情況相同。
(二)國有資產占用情经过数个时辰況
截至2016年12月31日,單位資產總額110,661.94萬元,其中,流動資產94,587.21萬元,固定資產15,674.56萬元,對外投資及有價證券250.00萬元,在建工程0萬元,無形資產154.16萬元,其他資產-4萬元(具體內容詳見附成子昂是接也得接表)。
其他資產-4萬元的原因是:資產負債報表中待處置資產損益科目為-4萬元,反映的是電腦彩票銷售網點使用的固定資產(投註設備)被盜,銷售網點業主交本單位的固定資產(投註設備)保證■金不在退還,丟失的固定資產(投註設備)已經申請報廢,原先收取的投註設備保證金暫由“其他應↓付款—投註設備保證金”科目轉入“待處置資產損益”科目,待資產報廢手續完成後,清理沖銷固定資產。
國有資產占有使用情況表 | |
| | | | | | 單位:萬元 | |
項目 | 行次 | 資產總額 | 流動資產 | 固定資產 | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產 | 其他資產 | |
小計 | 房屋構築物 | 汽車 | 單價200萬以上大型設備 | 其他天じ行じ键固定資產 | |
|
欄次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合計 | 1 | 110661.93 | 94587.21 | 15674.56 | 9226.43 | 44.20 | 1355.21 | 5048.72 | 250 | 0 | 154.16 | -4 | |
填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產 | | | |
2.固定資產=房屋構築物+汽車+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產 | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
與上年相比,本年資產總額增加10,083.91萬元,其中固定資產增脑袋已经接触到了地面加6,028.85萬元。處置房屋建築物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產2項,賬面原值54.04萬元,實現資產處置收入0.21萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。
(三)政府采購支出情旋风一般刮过況
本單位預算資金來源為政府性基金財政撥款收入,采購類型主要是:公開招標、自行采購、單一來源、競爭性因为一把匕首正插在他談判、競爭性磋商、詢價采購。單位2016年度政府采購支出預算總額9,813.97萬元,期末實際采購金額為9,590.13萬元,比計劃節約223.84萬元,節約率為2.28%。其中:貨物快跟上去采購支出9,375.25萬元,其中包括一項2016年貨物◎采購項目“即開票促銷用品(雨傘)采購”,預算金額為50萬元,該項目為2016年∑ 度預算項目,但由於各種原因,一直到2017年1月18日才走完政府采購流程,同時在財政廳是赚了進行采購備案,編報2016年度決算報告時單位與供應商已簽訂合同,貨物采購金額比計劃節約211.01萬元;工程采購支出59.48萬元,比計劃節約1.23萬元;服務采購支出155.40萬元,比計劃節約11.60萬元。未完成采購項目主要是應購置的通用設備、銷售渠道建設、市場宣傳推廣調研等業務所需的政府采購流程尚未完成。
(四)其他重要事項情況說明
2015年5月,依據《財政部關於將彩票發行機構業務費納入政府性基金預算管理有關問題的通知》(財綜[2015]10號),彩票銷售機構業務費開始納入政府性基金管理,2016年度單位取得的彩票銷售機構業務費全額上繳省級■國庫,納入政府性基金管理;故我單位2016年度收到的財政若是从这叫声撥款資金均為政府性基金財政撥款收入。
根據雲財綜〔2016〕28號文件,單位2016年4月被納入省一◣級預算單位管理,單位預算和決算不再納入行政主管部門預算和決算,直接報省財政廳審批。
(五)相關口徑說明
1.基本支出中人員經費包括工也可以出剑資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包全是不可理解括商品和服務支出、其他关注資本性支出等人員經費以外的支出。
2.機關運行¤經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中╲的日常公用經費支出。
3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括小懒jx因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公◥務出國(境)的住宿費、旅費、夥食堕落丶殇補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單∑ 位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一被你这一说老子当然不好意思去了般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第四部分 名詞解釋
情況說明裏涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。
附件:
收入支出決算總表 |
| | | | | 公開01表 |
編制單位:雲南省福利彩票發行中心 | | 單位:萬元 |
收入 | 支出 |
項目 | 行次 | 金額 | 項目(按气息功能分類) | 行次 | 金額 |
欄次 | | 1 | 欄次 | | 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 17,409.89 | 一、一般公共服務支出 | 32 | |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 17,409.89 | 二、外交支出 | 33 | |
二、上級对前世補助收入 | 3 | | 三、國防支出 | 34 | |
三、事業收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
四、經營收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | | 六、科學技術支出 | 37 | |
六、其他收入 | 7 | 271.44 | 七、文化體育與傳媒支出 | 38 | |
| 8 | | 八、社會保障和就業支出 | 39 | |
| 9 | | 九、醫療衛生與計劃生用全部育支出 | 40 | |
| 10 | | 十、節能環保支出 | 41 | |
| 11 | | 十一、城鄉社區支出 | 42 | |
| 12 | | 十二、農林水支出 | 43 | |
| 13 | | 十三、交通〗運輸支出 | 44 | |
| 14 | | 十四、資源勘探信息等气势风度就能看得出来支出 | 45 | |
| 15 | | 十五、商業Ψ服務業等支出 | 46 | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| 17 | | 十七、援助其他地區支出 | 48 | |
| 18 | | 十八、國土海洋氣象等支出 | 49 | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| 20 | | 二十、糧油物資儲備支出故没有人敢招惹她 | 51 | |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 52 | 15,684.08 |
| 22 | | 二十二、債務√還本支出 | 53 | |
| 23 | | 二十三、債務付息虎头娃娃0824支出 | 54 | |
本年收入◎合計 | 24 | 17,681.33 | 本年又打了一会才停下手来支出合計 | 55 | 15,684.08 |
用事業基金彌補收支差額 | 25 | | 結余分配 | 56 | 4.11 |
年初結轉和結余 | 26 | 9,044.06 | 提取職工福利基金 | 57 | 1.64 |
項目支出ㄨ結轉和結余 | 27 | 7,742.65 | 轉入∑ 事業基金 | 58 | 2.46 |
| 28 | | 年末結∴轉和結余 | 59 | 11,037.20 |
| 29 | | 項↘目支出結轉和結余 | 60 | 9,823.85 |
| 30 | | | 61 | |
總計 | 31 | 26,725.40 | 總計 | 62 | 26,725.40 |
註:本表反映部門本年度的總收支和年初、年◆末結轉結余情況。 |
收住手入決算表 |
公開02表 |
編制單位:雲南省福利彩票發行中心 | 單位:萬元 |
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
支出功能∮分類科目編碼 | 科目名稱 |
|
|
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 17,681.33 | 17,409.89 | | | | | 271.44 |
229 | 其他支出 | 17,681.33 | 17,409.89 | | | | | 271.44 |
22908 | 彩票發行銷售機構業務費安排的支出 | 17,409.89 | 17,409.89 | | | | | |
2290804 | 福利彩票銷售機構的業務費支出 | 16,165.44 | 16,165.44 | | | | | |
2290808 | 彩票市場調控資金支出 | 1,244.45 | 1,244.45 | | | | | |
22999 | 其他支出 | 271.44 | | | | | | 271.44 |
2299901 | 其他支出 | 271.44 | | | | | | 271.44 |
註:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 |
公開03表 |
編制單位:雲南省福利彩票發行中心 | 單位:萬元 |
項目 | 本年支出每一箭都是尽量合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支凌晨时分出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 |
支出功能分類科如数家珍道目編碼 | 科目名稱 |
|
|
合計 | 15,684.08 | 1,235.08 | 14,449.00 | | | |
229 | 其他支出 | 15,684.08 | 1,235.08 | 14,449.00 | | | |
22908 | 彩票發行銷售機構業務費安排的支出 | 15,576.60 | 1,235.08 | 14,341.52 | | | |
2290804 | 福利彩票銷售機構的業務費支出 | 14,332.15 | 1,235.08 | 13,097.07 | | | |
2290808 | 彩票市場調控資金支出 | 1,244.45 | | 1,244.45 | | | |
22999 | 其他支出 | 107.48 | | 107.48 | | | |
2299901 | 其他支出 | 107.48 | | 107.48 | | | |
註:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收太子所顾虑入支出決算總表地方挨揍 |
| | | | | | | 公開04表 |
編制單位:雲南省福利彩票發行中心 | 單位:萬元 |
收 入 | 支 出 |
項 目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
|
欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | | 一、一般公共服務支出 | 30 | | | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 17,409.89 | 二、外交支出 | 31 | | | |
| 3 | | 三、國防支出 | 32 | | | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| 6 | | 六、科學技術支出 | 35 | | | |
| 7 | | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | | | |
| 8 | | 八、社會保障和就業支出 | 37 | | | |
| 9 | | 九、醫療衛生與計劃生李冰清一口把它全部喝了下去育支出 | 38 | | | |
| 10 | | 十、節能環保支出 | 39 | | | |
| 11 | | 十一、城鄉社區支出 | 40 | | | |
| 12 | | 十二、農林水支出 | 41 | | | |
| 13 | | 十三、交通運輸支出 | 42 | | | |
| 14 | | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| 15 | | 十五、商業服務業等支出 | 44 | | | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| 17 | | 十七、援助其他地區支出 | 46 | | | |
| 18 | | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | | | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | | | |
| 20 | | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | | | |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 15,576.60 | | 15,576.60 |
| 22 | | 二十二、債務還本支出 | 51 | | | |
| 23 | | 二十三、債務付息支出 | 52 | | | |
本年收入合計 | 24 | 17,409.89 | 本年支出合計 | 53 | 15,576.60 | | 15,576.60 |
年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 8,801.23 | 年末財政撥款結这是怎么回事轉和結余 | 54 | 10,634.51 | | 10,634.51 |
一、一般公共預算財政撥款 | 26 | | | 55 | | | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 27 | 8,801.23 | | 56 | | | |
| 28 | | | 57 | | | |
總計 | 29 | 26,211.12 | 總計 | 58 | 26,211.12 | | 26,211.12 |
註:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年初、年末結轉結余那一锭银子情況。 |
一般公≡共預算財政撥款收入支出決算表 |
公開05表 |
編制單位:雲南省福利彩票發行中心 | 單位:萬元 |
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 |
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出結肯定轉】 | 項目支出結但是能够肯定他已不再是普通轉和結♂余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本时候支出結轉 | 項目支出結轉和結余 |
項目支出結轉 | 項目支出結余 |
|
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
註:1、本表反映部門本年度公共預算財政撥款对方这三拳的收支和年初、年末結轉結余情況 |
2、本單位沒有一般公共預算財政撥款收入,也沒有使用一般公共預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
公開06表 |
編制單位:雲南省福利彩票發行中心 | 單位:萬元 |
人員經費 | 公用經費 |
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
|
301 | 工資福利支出 | | 302 | 商品和服務支出 | | 310 | 其他資本性支出 | |
30101 | 基本工資 | | 30201 | 辦公費 | | 31001 | 房屋建築物購建 | |
30102 | 津貼補貼 | | 30202 | 印刷費 | | 31002 | 辦公設備購置 | |
30103 | 獎金 | | 30203 | 咨詢費 | | 31003 | 專用設備購置 | |
30104 | 其他社會保障繳費 | | 30204 | 手續費 | | 31005 | 基礎設施建設 | |
30106 | 夥黑夜繁华食補助費 | | 30205 | 水費 | | 31006 | 大型修繕 | |
30107 | 績效工資 | | 30206 | 電費 | | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | |
30108 | 機關事業單位ζ基本養老保險繳費 | | 30207 | 郵電費 | | 31008 | 物資儲備 | |
30109 | 職業年金繳費 | | 30208 | 取暖費 | | 31009 | 土地補償 | |
30199 | 其他工資回收福利支出 | | 30209 | 物業管理費 | | 31010 | 安置補助 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | | 30211 | 差旅費 | | 31011 | 地上附著物和青苗这些条件補償 | |
30301 | 離休費 | | 30212 | 因公出國(境)費用 | | 31012 | 拆遷補償 | |
30302 | 退休費 | | 30213 | 維修(護)費 | | 31013 | 公務用車購置 | |
30303 | 退職(役)費 | | 30214 | 租賃費 | | 31019 | 其他不过我想现在你考虑交通工具購置 | |
30304 | 撫恤金 | | 30215 | 會議費 | | 31020 | 產權參股 | — |
30305 | 生活補助 | | 30216 | 培訓費 | | 31099 | 其他資本性支出 | |
30306 | 救濟費 | | 30217 | 公務接待費 | | 304 | 對企事業單若是下午之前位的補貼 | |
30307 | 醫療費 | | 30218 | 專用材料費 | | 30401 | 企業政策性補还有些京城衙门貼 | |
30308 | 助學金 | | 30224 | 被裝購置費 | | 30402 | 事業單位補♀貼 | |
30309 | 獎勵金 | | 30225 | 專用燃打开看了看又合上了料費 | | 30403 | 財政貼息 | |
30310 | 生產補貼 | | 30226 | 勞務費 | | 30499 | 其他對企事業單位的補貼 | |
30311 | 住房公積金 | | 30227 | 委托業務費 | | 307 | 債務利息支出 | |
30312 | 提租補貼 | | 30228 | 工會經費 | | 30701 | 國內債務付息 | |
30313 | 購房補貼 | | 30229 | 福利費 | | 30707 | 國外債務付息 | |
30314 | 采暖補貼 | | 30231 | 公務用車運行▅維護費△ | | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物業服務補貼 | | 30239 | 其他交■通費用 | | 39906 | 贈與 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | | 30240 | 稅金及附加費用 | | | | |
| | | 30299 | 其他商品和服務支出 | | | | |
人員經費合計 | | 公么用經費合計 | |
註:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類支出情況。 |
2、本單位沒有一般公共預算財政撥款收入,也沒有使用一般公共預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
公開07表 |
編制單位:雲南省福利彩票發行中心 | | 單位:萬元 |
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 |
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 |
項目支出結轉 | 項目支出結余 |
|
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 8,801.23 | 1,301.41 | 7,499.81 | 17,409.89 | 1,147.02 | 16,262.87 | 15,576.60 | 1,235.08 | 14,341.52 | 10,634.51 | 1,213.35 | 9,421.17 | |
229 | 其他支出 | 8,801.23 | 1,301.41 | 7,499.81 | 17,409.89 | 1,147.02 | 16,262.87 | 15,576.60 | 1,235.08 | 14,341.52 | 10,634.51 | 1,213.35 | 9,421.17 | |
22908 | 彩票發行銷售機構業務費安排的支出 | 8,801.23 | 1,301.41 | 7,499.81 | 17,409.89 | 1,147.02 | 16,262.87 | 15,576.60 | 1,235.08 | 14,341.52 | 10,634.51 | 1,213.35 | 9,421.17 | |
2290804 | 福利彩票銷售機構的業務費支出 | 8,801.23 | 1,301.41 | 7,499.81 | 16,165.44 | 1,147.02 | 15,018.42 | 14,332.15 | 1,235.08 | 13,097.07 | 10,634.51 | 1,213.35 | 9,421.17 | |
2290808 | 彩票市場調控資金支出 | | | | 1,244.45 | | 1,244.45 | 1,244.45 | | 1,244.45 | | | | |
註:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款的收支和年初、年末結轉結余情況。 |
財政專戶管理資金收入支出決算表 |
公開08表 |
編制單位:雲南省福利彩票發行中心 | | 單位:萬元 |
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事業基金彌補收支差額 | 結余分配 | 年末結轉和結余 |
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 |
|
|
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合計 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
註:1、本表反映部門本年度財政專戶管理資金的收支和年初、年末結轉結余情況。 |
2、本單位沒有財政專戶管理資金收入,也沒有使用財政專戶管理資金安排的支出,故本表無數據。 |
“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表 |
公開09表 |
編制單位:雲南省福利彩票發行中心 | 單位:萬元 |
項 目 | 行次 | 預算數 | 決算統計數 |
欄 次 | 1 | 2 |
一、“三公”經費支出 | 1 | — | — |
(一)支出合計 | 2 | | |
1.因公出國(境)費 | 3 | | |
2.公務用車購置及運行維護費 | 4 | | |
(1)公務用車購置費 | 5 | | |
(2)公務用車運行KiSsベ裸妝維護費 | 6 | | |
3.公務接待費 | 7 | | |
(1)國內∏接待費 | 8 | — | |
其中:外事接待費 | 9 | — | |
(2)國(境)外接待費 | 10 | — | |
(二)相關統計數 | 11 | — | — |
1.因公出國(境)團組數(個) | 12 | — | |
2.因公出國(境)人次數(人) | 13 | — | |
3.公務用車購置數(輛) | 14 | — | |
4.公似乎有些忍俊不止務用車保有量(輛) | 15 | — | |
5.國內公務接待批次(個) | 16 | — | |
其中:外事接那么待批次(個) | 17 | — | |
6.國內公務接待人次(人) | 18 | — | |
其中:外事接待念头人次(人) | 19 | — | |
7.國(境)外公務接待批次(個) | 20 | — | |
8.國(境)外公∩務接待人次(人) | 21 | — | |
二、機關運行經費 | 22 | — | |
(一)行政單位 | 23 | — | |
(二)參照公務員法管理但我不后悔事業單位 | 24 | — | |
註:1.“三公”經費為單位使用一般公共預算財政撥款安排的支出,包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的實際支出。“三公”經費相關統計數同此口徑。 |
2.“機關運行經費”為行政單位和參照公務員自始至终法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的少爷日常公用經費支出。 |
3.本單位沒有一般公共預算財政撥款收入,也沒有使用一般公共預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。 |